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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-06 09:44

您好,開紅字發(fā)票,專票要先開紅字發(fā)票信息表,如果對方認證了,那就需要對方開紅字發(fā)票信息表,對方沒有認證,的話就是你自己開紅字發(fā)票信息表,然后再根據紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票

追問

2020-05-06 09:48

那我做五月份的帳,需不需要把四月份的銷項稅額轉出來

田老師 解答

2020-05-06 09:52

開了紅字發(fā)票就做銷項負數

追問

2020-05-06 10:20

已經開了紅字發(fā)票了,五月份不用做賬務處理?

田老師 解答

2020-05-06 10:22

做紅字發(fā)票的賬呀

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您好,開紅字發(fā)票,專票要先開紅字發(fā)票信息表,如果對方認證了,那就需要對方開紅字發(fā)票信息表,對方沒有認證,的話就是你自己開紅字發(fā)票信息表,然后再根據紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票
2020-05-06 09:44:47
?你好,借進項稅額轉出,貸轉出未交增值稅,
2021-05-15 21:55:44
你好!你是購貨方還是銷售方
2019-05-14 18:42:03
每月要結轉增值稅明細余額,就不要通過轉出未交增值稅結轉
2020-10-19 09:26:53
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14
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