
老師,代扣職工的個稅掛賬著了,工資發(fā)的遲了好幾個月的放一塊發(fā)的,多繳的社保職工不愿意承擔,公司負擔的話是不是直接從其他應收的貸方轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入管理費用
答: 你好,同學。 是的,轉(zhuǎn)管理費用處理的
老板拿本公司的商品,怎么沖賬。不掛其他應收,直接走管理費用可以嗎那明細怎么寫呢
答: 您好!嚴格來說是不可以的。 不過如果您一定要這樣做,你就計入管理費用-辦公費算了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年票沒到,預提了一筆費用,借管理費用貸其他應收,今年票到了,要怎么做帳呢
答: 去年匯算清交是怎么做的?


禛 追問
2020-05-06 09:50
陳詩晗老師 解答
2020-05-06 09:51