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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-06 10:54

你好,
我是一般納稅人,收到一張代開的普票,不用價稅分離對吧?——是的,不做價稅分離
品名倉庫改造,算成本嗎?——算成本
我們要開展業(yè)務(wù)用的倉庫。然后這是個人代開的,交了增值稅附加稅,如果這個稅需要我們承擔(dān),入什么科目嗯?也算倉庫改造成本嗎?還是稅金及附加?——公司負(fù)擔(dān)的個稅是計入管理費(fèi)用。

恩恩北北 追問

2020-05-06 11:04

老師,是個人代開一張增值稅附加稅的稅票,計入管理費(fèi)用嗎?二級科目呢?那幾個稅種類不用分把

立紅老師 解答

2020-05-06 11:11

你好,計入管理費(fèi)用——其他,個稅種類不用區(qū)分。

恩恩北北 追問

2020-05-06 11:37

謝謝老師,還有個問題匯算清繳,。是不是都是工資的話不用填寫“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表?我填的本年的支出和賬載金額都一樣就是指出的,怎么納稅調(diào)整表顯示調(diào)增呢給我

立紅老師 解答

2020-05-06 11:49

你好,有工資是需要填“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的,然后賬載金額與稅收金額是一個數(shù),就是不需要調(diào)整

恩恩北北 追問

2020-05-06 14:00

可是怎么調(diào)增嗯顯示,除非都0

立紅老師 解答

2020-05-06 14:02

你好,您能發(fā)個圖,我看下么?

恩恩北北 追問

2020-05-06 14:41

A105050如果填上賬載金額和稅務(wù)的金額按說對沖把,但是前面那個稅收調(diào)整表就顯示調(diào)增工資

立紅老師 解答

2020-05-06 14:44

你好,比如賬載金額是100,實際發(fā)生額是100,稅收金額也是100,

恩恩北北 追問

2020-05-06 14:47

那就不用調(diào)增了吧?再就是剛才說的倉庫改造入庫存商品嗎?這樣沒有庫存商品轉(zhuǎn)出啊
還是入主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款?

立紅老師 解答

2020-05-06 14:49

你好
那就不用調(diào)增了吧?——是的
是存放商品的倉庫改造,對么?然后這個金額是多大的?

恩恩北北 追問

2020-05-06 15:22

一萬多把。老師,我這個工資薪金的不需要調(diào)整,那工資薪金的表格還填寫么?是不是也得填寫然后都低了是0?折舊不用填寫把,那不是加速的才填寫?

立紅老師 解答

2020-05-06 15:27

你好
1萬多可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本
我這個工資薪金的不需要調(diào)整,那工資薪金的表格還填寫么?是不是也得填寫然后都低了是0?——是的
折舊不用填寫把,那不是加速的才填寫?——也是需要填的,沒有加速折舊 ,是加速折舊 這一欄不需要填。

恩恩北北 追問

2020-05-06 15:30

我就是按年限平均法填寫的,這個A105080也要填寫么?我怎么填完了記得說加速折舊才填寫呢

立紅老師 解答

2020-05-06 15:36

你好,不是的,有固定資產(chǎn)就是需要填的。

恩恩北北 追問

2020-05-06 15:37

老師你看,我尋思填呢

立紅老師 解答

2020-05-06 15:49

你好,如果您單位不想加速折舊,正常填就可以,不填加速折舊欄。

恩恩北北 追問

2020-05-06 16:22

老師我填的前面,然后稅收那個填了前兩列和最后一列。中間加速折舊是*沒法填,最后調(diào)整金額是0,保存的時候說要注意沒法加速折舊,這樣就可以了吧?

立紅老師 解答

2020-05-06 16:28

你好,是的,是可以的。

恩恩北北 追問

2020-05-06 17:29

老師,我也就是填寫的信息表,。主表。收入,成本,費(fèi)用。然后調(diào)整表,明細(xì)的的就是廣宣費(fèi),工資薪金,固定資產(chǎn)折舊,嗨喲別的么?我就是小規(guī)模的普通商貿(mào)企業(yè)。

立紅老師 解答

2020-05-06 17:32

你好,其他的沒有了。

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你好, 我是一般納稅人,收到一張代開的普票,不用價稅分離對吧?——是的,不做價稅分離 品名倉庫改造,算成本嗎?——算成本 我們要開展業(yè)務(wù)用的倉庫。然后這是個人代開的,交了增值稅附加稅,如果這個稅需要我們承擔(dān),入什么科目嗯?也算倉庫改造成本嗎?還是稅金及附加?——公司負(fù)擔(dān)的個稅是計入管理費(fèi)用。
2020-05-06 10:54:43
增值稅計提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-08-11 15:31:25
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2020-06-24 13:16:38
你好 合同多少金額就需要開票多少 開5萬
2019-05-22 10:35:59
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 計提附加稅,借:稅金及附加 貸::應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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