
老師我們公司上個(gè)月交了開(kāi)票軟件的年維護(hù)費(fèi)260元,這個(gè)是能全部抵扣吧,我打算這個(gè)月全部抵扣,填了附表四和增值稅減免的那個(gè)表,這樣填完后應(yīng)該在主表23欄反映出來(lái)的,為什么我主表23欄沒(méi)數(shù)據(jù)了,我是哪里開(kāi)錯(cuò)了嗎
答: 手動(dòng)填寫(xiě)的主表應(yīng)納稅減征額里面。
老師,稅控軟件維護(hù)費(fèi)減免的增值稅怎么寫(xiě)分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,晚上好!請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 :金稅開(kāi)票軟件及增值稅認(rèn)證維護(hù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,按照規(guī)定可以全額抵扣增值稅。發(fā)生費(fèi)用時(shí),我做了如下分錄: 借;管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(軟件維護(hù)費(fèi))480 貸:銀行存款 480 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 貸: 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(軟件維護(hù)費(fèi)) 接下來(lái),申報(bào)抵扣增值稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎?如果需要,是什么科目?
答: 你好,月底需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)


山楂欠 追問(wèn)
2020-05-06 12:18
郭老師 解答
2020-05-06 12:20