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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 12:58

你這6099是進(jìn)價(jià),你是按進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的。

穎~ 追問

2020-05-06 13:07

采購6099的藥進(jìn)了庫存商品  月底直接借主營(yíng)成本6099貸庫存商品6099就可以嗎

穎~ 追問

2020-05-06 13:10

出庫的藥平時(shí)做了主營(yíng)收入。月底還需怎么處理嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 13:15

你的意思是6099不是直接庫存商品出售部分,而是購進(jìn)部分,有可能存在沒有銷售的?
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,還要結(jié)轉(zhuǎn)損益 處理

穎~ 追問

2020-05-06 13:18

6099是購進(jìn)的總金額。出庫400元。結(jié)轉(zhuǎn)400嗎?借主營(yíng)成本400貸庫存商品400嗎?其余的金額需要做什么呢?

陳詩晗老師 解答

2020-05-06 13:27

是的,你是按出庫部分結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的。
其余的是庫存物資

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相關(guān)問題討論
對(duì) 你寫的分錄 是對(duì)的 是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
為什么沒有回復(fù)的呢,這樣做是對(duì)的嘛
2018-07-04 11:50:32
同學(xué)您好,不會(huì)的,這個(gè)是進(jìn)貨影響,出庫就已經(jīng)定了不影響單價(jià)的
2024-01-12 16:51:22
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
第一個(gè)分錄是錯(cuò)的,第二個(gè)分錄是對(duì)的 你們應(yīng)該是生產(chǎn)企業(yè) 一、領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 二、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用——各明細(xì)科目 三、結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 四、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-08-25 10:04:56
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