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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-07-04 11:50

為什么沒有回復的呢,這樣做是對的嘛

????one???? 追問

2018-07-04 11:51

暫估的時候入庫單和出庫單按照暫估價格寫嗎?紅沖也要紅沖入庫單和出庫單嗎?

樸老師 解答

2018-07-04 16:44

進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 
1、暫估入庫時: 
借:原材料——暫估 
    貸:應付賬款——暫估 
2、 
收到發(fā)票后: 
①先進行沖銷: 
借:原材料——暫估(紅字) 
    貸:應付賬款——暫估(紅字) 
②再按發(fā)票入賬: 
借:原材料 
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
    貸:應付賬款

????one???? 追問

2018-07-04 18:10

如果庫存成本多估了,老師暫估時結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要紅沖吧,然后按照發(fā)票不含稅金額做正確的結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2018-07-05 10:00

是的,滿意請給五星好評

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相關問題討論
為什么沒有回復的呢,這樣做是對的嘛
2018-07-04 11:50:32
對的 對的是的,但是還不完整,還需要做一個借原材料 貸庫存商品 借應付賬款 貸原材料。
2024-10-11 09:02:25
你好 不來發(fā)票可以做成本 等匯算清繳的時候再調(diào)整出來 祝工作愉快
2018-10-22 08:06:28
你好,60萬的收入,結(jié)轉(zhuǎn)50萬的成本也不低了 不能收入60萬,成本也60萬吧
2017-06-27 09:30:57
你好!你按后面一種就好了。
2019-04-24 11:10:23
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