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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 15:02

你好
營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入年報(bào)里的一般企業(yè)收入表里營(yíng)業(yè)外收入——其他欄次
在主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額欄次看需要補(bǔ)交所得稅企業(yè)所得稅
營(yíng)業(yè)外收入只是涉及企業(yè)所得稅,不涉及增值稅的

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 16:16

老師,期間費(fèi)用的職工薪酬那欄怎么填寫(xiě)嗎?

鄒老師 解答

2020-05-06 16:18

你好,期間費(fèi)用的職工薪酬按通過(guò)管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用核算的工資,社保,福利費(fèi)等合計(jì)金額填寫(xiě)

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 16:19

公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)算嗎?

鄒老師 解答

2020-05-06 16:24

你好,公積金,工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是在期間費(fèi)用的職工薪酬欄次填寫(xiě)的

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 16:47

老師,填職工薪酬后,剩下的都放其他那欄嗎?

鄒老師 解答

2020-05-06 16:48

你好,你所指的剩下的 具體是指的哪些呢?

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 16:52

填職工薪酬、招待費(fèi)、利息收支、折舊,合計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)有差額,相差這個(gè)數(shù)就放在其他這欄嗎?

鄒老師 解答

2020-05-06 16:56

你好,你需要去 看差額都是哪些明細(xì)科目發(fā)生額構(gòu)成,才知道是不是都是填寫(xiě)在其他欄次的

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 17:19

差額是:殘保金、服務(wù)費(fèi)、汽車(chē)維修、通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)這些是放在其他欄嗎?

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 17:20

老師,職工薪酬調(diào)整表的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填寫(xiě)

鄒老師 解答

2020-05-06 17:20

你好
殘保金計(jì)入各項(xiàng)稅費(fèi),汽車(chē)維修計(jì)入修理費(fèi),期初其他的(服務(wù)費(fèi)、通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi))可以計(jì)入其他欄次

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 17:35

老師,職工薪酬納稅調(diào)整表的工資薪金支出中賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額、納稅調(diào)整金額是怎么理解的?賬載金額是等于管理費(fèi)用-工資?

鄒老師 解答

2020-05-06 17:37

你好
賬載金額是賬面計(jì)提金額
實(shí)際發(fā)生額就是實(shí)際發(fā)放的工資金額
稅收金額就是稅法允許扣除的金額
納稅調(diào)整金額=賬載金額—稅收金額

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 17:51

稅收金額稅法允許抵扣的金額怎么計(jì)算的?應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)95000、貸方累計(jì)100000,賬載金額是100000、實(shí)際發(fā)生額是95000嗎?稅收金額呢?

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 17:52

稅收金額也是100000?

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 17:56

還有各類(lèi)社會(huì)保障性繳款指哪些

鄒老師 解答

2020-05-06 18:11

你好,應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)95000、貸方累計(jì)100000,賬載金額是100000、實(shí)際發(fā)生額是95000,稅收金額95000
各類(lèi)社會(huì)保障性繳款就是指的社保

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 18:20

相差這5000是納稅調(diào)整金額?好像是我少計(jì)提這5000元,納稅調(diào)整5000又是怎么理解呢?

鄒老師 解答

2020-05-06 18:21

你好,納稅調(diào)整金額=賬載金額—稅收金額=100000-95000=5000

好巧不巧 追問(wèn)

2020-05-06 18:23

老師,我想知道的是納稅調(diào)整金額有數(shù)據(jù),跟稅有沒(méi)有關(guān)系

鄒老師 解答

2020-05-06 18:25

你好,如果賬面本來(lái)就有利潤(rùn),那納稅調(diào)增5000,就會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的
如果賬面虧損超過(guò)5000,沒(méi)有其他調(diào)整事項(xiàng),那就不會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

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你好 你要么拿錢(qián)去還款 要么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入交稅 如果沒(méi)錢(qián)還款就只有交稅了
2019-11-14 11:42:22
可以申請(qǐng)一下的。不需要和對(duì)方同步。
2018-10-15 14:57:07
同學(xué)。對(duì)于其他應(yīng)付款,注銷(xiāo)時(shí),屬于公司利得,都需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
2019-03-06 09:33:19
您好,這個(gè)是需要處理,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外教案所得稅,存貨是視同銷(xiāo)售
2023-08-15 15:24:09
你好!按規(guī)定是確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅
2018-12-05 16:22:01
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