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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-06 16:03

借原材料 貸應(yīng)付賬款,暫估款,付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸銀行,收到發(fā)票做借借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款,暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做,

馬旭迎 追問

2020-05-06 16:12

老師可以這樣做嗎?未收到票:借預(yù)付賬款  貸銀行存款   收到票:借管理費用-原料費  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2020-05-06 16:17

這個不跨年可以這樣,跨年最好是先根據(jù)實際到貨時間入賬,根據(jù)入庫單先入賬

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相關(guān)問題討論
你這個不是有真實交易??虛開發(fā)票?虛開發(fā)票是違法的,要是有真實交易話,那需要看你們用在哪里
2019-10-21 09:05:12
借;待攤費用等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
2017-08-23 13:59:36
比如 借原材料 應(yīng)交稅費…待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款
2020-06-25 21:43:25
你好,運費沒有確定發(fā)票,不計算進項。
2019-11-03 18:28:44
借原材料 貸應(yīng)付賬款,暫估款,付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸銀行,收到發(fā)票做借借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款,暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做,
2020-05-06 16:03:40
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