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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-05-06 16:54

你好,讓他去開材料或者發(fā)票給你們,然后轉(zhuǎn)錢

帥氣的日記本 追問

2020-05-06 16:54

但是他只給我們提供百分之二十的成本票

帥氣的日記本 追問

2020-05-06 16:55

這種我們賬務(wù)怎樣處理呢

小云老師 解答

2020-05-06 17:03

那你們沒有成品票不能稅前扣除,但是不影響你做賬

帥氣的日記本 追問

2020-05-06 17:05

老師,我的意思是鉆機(jī)老板給我二十萬的發(fā)票,但是我要轉(zhuǎn)給他九十萬,這筆賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理才能把賬做平

小云老師 解答

2020-05-06 17:06

我前面就是在告訴你不影響你做賬啊,你還是做成本90萬,只是不能稅前扣除,納稅調(diào)增

帥氣的日記本 追問

2020-05-06 17:08

麻煩問下那我要怎么做呢,造工資表嗎

帥氣的日記本 追問

2020-05-06 17:09

我的成本票完全不夠個(gè)嘛

小云老師 解答

2020-05-06 17:10

借:成本90  貸:銀行存款90
匯算清繳時(shí)你再納稅調(diào)增70

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你好,讓他去開材料或者發(fā)票給你們,然后轉(zhuǎn)錢
2020-05-06 16:54:02
你好,沒有發(fā)過勞務(wù)工資,就把管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,銀行一借一貸就平了。
2020-10-15 16:40:03
你好,計(jì)入工程施工科目核算
2017-03-09 12:58:55
你好,可以做到管理費(fèi)用
2020-06-23 09:10:35
您好,借其他應(yīng)付款(別人進(jìn)來的錢),貸:其他業(yè)務(wù)收入(收的管理費(fèi)),銀行存款(實(shí)際付款)
2019-12-10 20:28:45
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