亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-07 10:49

你好,同學。
發(fā)票和暫估有差異 沒有

瑾瑄 追問

2020-05-07 10:50

有。我只暫估了一部分,暫估了十幾萬,實際有八十多萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:52

把之前的紅沖,然后按發(fā)票做正確處理
成本按以前年度 損益 調整科目 替代

瑾瑄 追問

2020-05-07 10:54

老師,分錄不會,你寫一下吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:56

負數(shù),你不會?
借 以前年度損益調整 ,負數(shù)金額 
貸 應付款,負數(shù)
借 以前年度損益調整 正數(shù)
貸 應付賬款 正數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021-07-09 14:17:12
您好,跟普通發(fā)票一樣處理。
2020-12-07 14:12:17
您好 請問暫估時候分錄怎么寫的
2020-05-22 11:37:57
你18年匯算清繳調增了嗎
2019-10-31 15:35:56
借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉出
2019-10-14 18:11:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...