
登記賬簿其他應(yīng)付款科目時(shí)不小心多做了本月合計(jì),如何修改?
答: 您好,直接把本月合計(jì)這一行使用紅線劃消就行了。
我公司跟a公司2018年借款2萬(wàn)元,2019年歸還1萬(wàn)元,記賬科目為其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2020年要將2019年記的1萬(wàn)元調(diào)賬為b公司跟我公司借款1萬(wàn)元,怎么記賬?
答: 號(hào) 這個(gè)1萬(wàn)元調(diào)賬為 B跟你公司借款1萬(wàn)元 是什么情況
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,向同一公司購(gòu)物,有涉及木托租金,可以把貨款掛應(yīng)付賬款,把租金掛其他應(yīng)付款嗎,年末這兩個(gè)科目要合并一下嗎
答: 你好,不需要合并,貨款體現(xiàn)在應(yīng)付賬 款,租金體現(xiàn)在其他應(yīng)付款


安詳?shù)目蓸?lè) 追問(wèn)
2020-05-07 11:36
meizi老師 解答
2020-05-07 11:41
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2020-05-07 11:42
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2020-05-07 11:48
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2020-05-07 11:54