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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-07 15:02

你好 要看你之前是怎么做分錄的  如果是做的進項稅 你做 借銀行存款貸進項稅

秞羅垂影 追問

2020-05-07 15:04

那進項稅轉(zhuǎn)出這個科目是不是不能亂用

meizi老師 解答

2020-05-07 15:13

你好  一般是不用的。 要看情況。 比如不符合抵扣的  需要進項稅轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 要看你之前是怎么做分錄的 如果是做的進項稅 你做 借銀行存款貸進項稅
2020-05-07 15:02:29
借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-05-07 14:36:28
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應交稅費—未交增值稅 借;應交稅費—未交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理費用福利費 貸應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-12 16:57:30
年度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。
2019-08-08 14:44:43
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