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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-07 15:16

你好,如果一直沒有發(fā)票,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出或者管理費(fèi)用,但由于不能取得發(fā)票,所以是不有在稅前扣除的。

可兒 追問

2020-05-07 15:20

現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方有余額,款轉(zhuǎn)出去了,發(fā)票收不回來,分錄怎么做呢

可兒 追問

2020-05-07 15:22

前面搞錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方有余額,發(fā)票開了,款未收,分錄怎么做呢

立紅老師 解答

2020-05-07 15:24

你好,如果是這樣的,是屬于收不回的應(yīng)收賬款
借,信用減值損失
貸,壞賬準(zhǔn)備

借,壞賬準(zhǔn)備
貸,應(yīng)收賬款

可兒 追問

2020-05-07 15:26

信用減值損失是什么類科目,是一級(jí)科目嗎,摘要要怎以寫呢

可兒 追問

2020-05-07 15:29

借,信用減值損失
貸,壞賬準(zhǔn)備
這個(gè)分錄是計(jì)提嗎

立紅老師 解答

2020-05-07 15:36

你好,信用減值損失是什么類科目,是一級(jí)科目嗎,摘要要怎以寫呢——是損益類科目 ,是一級(jí)科目,摘要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
借,信用減值損失
貸,壞賬準(zhǔn)備
這個(gè)分錄是計(jì)提嗎——是的,是計(jì)提分錄

可兒 追問

2020-05-07 15:39

可以當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月沖減嗎?
1、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
借,信用減值損失
貸,壞賬準(zhǔn)備
2、搞要怎么寫呢
借,壞賬準(zhǔn)備
貸,應(yīng)收賬款

立紅老師 解答

2020-05-07 15:41

你好,是的,這個(gè)就是計(jì)提同時(shí)沖減,因?yàn)橹皼]有計(jì)提,所以先將補(bǔ)提的做上
2、搞要怎么寫呢——發(fā)生壞賬。

可兒 追問

2020-05-07 15:43

好的謝謝老師 

立紅老師 解答

2020-05-07 15:47

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,滿意請給老師一個(gè)好評,謝謝!

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你好,如果一直沒有發(fā)票,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出或者管理費(fèi)用,但由于不能取得發(fā)票,所以是不有在稅前扣除的。
2020-05-07 15:16:23
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-09-23 12:01:19
這筆業(yè)務(wù)是采購業(yè)務(wù)還是費(fèi)用支出業(yè)務(wù)呢?
2019-09-17 11:34:18
按開票的金額做收入,按開票金額與收費(fèi)的差額做成本處理
2017-06-27 12:07:33
你好 根據(jù)收據(jù)和付款單等入賬即可 只是匯算要調(diào)整
2019-06-28 16:13:42
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