
老師,我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)2018年9月多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆百多萬的成本,請(qǐng)問我該如何調(diào)賬?這會(huì)被追究責(zé)任嗎?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 及時(shí)更正 補(bǔ)交稅款 不會(huì)有什么責(zé)任
這里是做外賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,如果不平,該怎么查賬呢?
答: 那里不平,成本跟庫存不平嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬時(shí) 什么情況下 要 暫估成本 調(diào)賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,就是貨物或材料到了,發(fā)票沒有到,就需要暫估的

