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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-05-07 18:27

你好!先計入預付賬款 貸銀行存款
下個月再結轉(zhuǎn)

落寞的發(fā)夾 追問

2020-05-07 18:35

下月怎么結轉(zhuǎn)?
當月繳納了就收到發(fā)票了的

宋生老師 解答

2020-05-08 08:02

你好!如果你直接做,不做預付的話,可以這樣,1、繳納時:

借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

其他應收款--社會保險費(個人部分)

貸:銀行存款/現(xiàn)金

2、計提時:

借:管理費用--社會保險費(單位部分)

貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)

3、發(fā)放工資時:

借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數(shù))

貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)  銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))

落寞的發(fā)夾 追問

2020-05-08 08:09

嗯嗯,非常感謝老師。我之前一直都是一筆就完了,借管理費用,貸,銀行

宋生老師 解答

2020-05-08 11:07

你好!不用客氣的了。

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你好 借;應交稅費——某某稅款 貸;銀行存款
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您好!滯納金分錄 借:營業(yè)外支出 154696.53 貸:銀行存款 154696.53
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你好!先計入預付賬款 貸銀行存款 下個月再結轉(zhuǎn)
2020-05-07 18:27:19
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