
老師,我公司是做汽車銷售和售后的,今年由于公司搬遷,售后這就沒(méi)做,4月份收到一筆建甌的配件款4804元,前任會(huì)計(jì)沒(méi)掛帳,我該如何做內(nèi)帳呢?
答: 內(nèi)賬,直接補(bǔ)做賬務(wù)處理就行了。
老師內(nèi)帳到后面要做結(jié)轉(zhuǎn).我不會(huì).怎么理解呀.我是汽車銷售兼修理
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)就是將收入類科目轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸方、成本、費(fèi)用類科目轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)借方都無(wú)余額??纯幢灸昀麧?rùn)科目余額在借方還是貸方看看這個(gè)月是盈利還是虧損
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
汽車配件公司,收到廠家贈(zèng)送品怎么做帳,然后銷售時(shí)將贈(zèng)送品再次贈(zèng)送出去,如何做帳
答: 你好,個(gè)人建議不做賬務(wù)處理,只按臺(tái)賬登記數(shù)量管控就可以。


徐小梅 追問(wèn)
2020-05-07 21:16
江老師 解答
2020-05-07 21:18
徐小梅 追問(wèn)
2020-05-07 22:31
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2020-05-07 22:32
江老師 解答
2020-05-08 08:49
徐小梅 追問(wèn)
2020-05-08 09:22
江老師 解答
2020-05-08 09:23