公司出售一臺不需用的設備,收到總價款452000元(其中增值稅52000元),設備原價800000元,已提折舊260000元,已提減值準備100000元,設備已交付給購入單位。會計分錄怎么做?
緊張的餅干
于2020-05-07 21:57 發(fā)布 ??5079次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-07 22:02
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產
銷售變價:
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額)
結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理 貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
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借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產
銷售變價:
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額)
結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理 貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2020-05-07 22:02:59

您好,這個的話,? 借 固定資產清理440000? 累計折舊260000? 固定資產減值準備 100000 貸 固定資產800000? 借 銀行存款? 458000 資產處置損益? 40000 貸 固定資產清理440000? 應交稅費 58000
2024-09-29 16:54:55

你好
借,固定資產清理80000
借,累計折舊 20000
貸,固定資產100000
借,銀行存款124300
貸,固定資產清理110000
貸,應交稅費——應增銷14300
借,固定資產清理30000
貸,資產處置損益30000
2020-05-29 09:19:53

你好
借;固定資產清理,440000, 累計折舊260000 ,固定資減值準備 100000, 貸;固定資產800000
借;銀行存款 468000 ,貸;固定資產清理40000 , 應交稅費——應交增值稅 68000
借;資產處置損益 40000, 貸;固定資產清理40000
2020-06-19 16:12:28

同學你好
借銀行
貸其他業(yè)務收入
貸銷項
借其他業(yè)務成本
貸累計折舊
2021-11-20 00:42:27
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