
增值稅免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額開(kāi)了兩張發(fā)票,金額寫(xiě)一個(gè)分錄可以嗎
答: 可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
未達(dá)起征點(diǎn)的減免的應(yīng)交增值稅,做分錄時(shí)計(jì)提稅金及附加,享受減免后借應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅等 貸營(yíng)業(yè)外收入,增值稅減免分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)必須要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎? 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅啊
答: 你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計(jì)提 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要并入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:您好!現(xiàn)在是月銷售額在3萬(wàn)(含3萬(wàn))以下免增值稅或者營(yíng)業(yè)稅,免的增值稅做分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 請(qǐng)問(wèn)免的營(yíng)業(yè)稅部分怎么做分錄
答: 你可以先借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 其他應(yīng)交款----教育費(fèi)附加, 然后 借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 其他應(yīng)交款----教育費(fèi)附加 貸 營(yíng)業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
老師?去年增值稅免稅沒(méi)做營(yíng)業(yè)外收入里,今年再做成營(yíng)業(yè)外收入怎么錄分錄,謝謝
減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 9000貸:營(yíng)業(yè)外收入 9000屬于營(yíng)業(yè)外收入的不征稅收入嗎


安琪兒 追問(wèn)
2020-05-08 15:07
立紅老師 解答
2020-05-08 15:27