
接到工程合同,總額10萬,預(yù)付款60000,后期發(fā)生材料費10000,我們系統(tǒng)里顯示應(yīng)收50000,怎么操作讓它顯示應(yīng)收40000
答: 10萬減去6萬,工程我們?nèi)?,材料和人工及其他的費用,我們?nèi)?。材料是我們自己的系統(tǒng)出銷售單
老師您好,施工單位和業(yè)主簽訂合同,其中材料按合同價統(tǒng)供,材料價格定期調(diào)整價差,發(fā)票遲于材料收到。收到材料根據(jù)入庫單合同價入賬;借:材料采購,貸:應(yīng)付賬款,借:原材料,貸;材料采購。收到發(fā)票和價差調(diào)整時:借:材料成本差異,貸:應(yīng)付賬款。借:合同成本,貸:材料成本差異。這樣做對嗎?
答: 那么這種情況算不算暫估入庫,需要考慮在月初紅字沖回嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到材料發(fā)票同時做出入庫賬務(wù)嗎?借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工–合同成本–直接材料 貸:原材料
答: 每次都這樣不是很麻煩,可以月底一次性出入庫嗎?


恒星燕 追問
2020-05-08 16:30
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2020-05-08 16:33
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2020-05-08 16:35
陳詩晗老師 解答
2020-05-08 16:26
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2020-05-08 16:30
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陳詩晗老師 解答
2020-05-08 16:48