
老師 我公司是一般納稅人,4月28日異地預(yù)交的增值稅,稅票上標(biāo)注的稅款所屬期是4-6月,在5月申報(bào)抵扣的時(shí)候,主表28行分次預(yù)繳總是提示比對(duì)不通過(guò),是這個(gè)月還不能抵扣么
答: 你好,你的附表四填寫(xiě)了嗎?
老師我是一般納稅人,稅款所屬期8月份的時(shí)候有稅款500元,稅款所屬期9月份沒(méi)有應(yīng)繳納的增值稅,我主表里面用不用填寫(xiě)8月份的稅款500元呢?
答: 主表是自動(dòng)生成的,不需要填寫(xiě), 你9月啥都沒(méi)有不需要填寫(xiě)直接0申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貿(mào)易類(lèi)公司稅款所屬期4月份強(qiáng)制升級(jí)成一般納稅人,稅款所屬期5月份申報(bào)一般納稅人報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)表上出現(xiàn)稅率不一致,顯示要我填寫(xiě)4月份開(kāi)具的百分之一的發(fā)票金額,這個(gè)填寫(xiě)在哪一欄呢
答: 1%的發(fā)票填寫(xiě)在3%那欄 再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表


希特 追問(wèn)
2020-05-09 17:08
郭老師 解答
2020-05-09 17:12
郭老師 解答
2020-05-09 17:12