
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,如果季度開(kāi)發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有無(wú)票收入的情況下,增值銳該怎么處理啊,
答: 您好 正常入賬,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 符合免稅條件 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,你好,小規(guī)模納稅人季度的銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn)就不繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)如果開(kāi)票金額超過(guò)了30萬(wàn),是超過(guò)部分繳納增值稅還是該季度的所有開(kāi)票金額繳納增值稅?
答: 該季度的所有開(kāi)票金額繳納增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票(普票),不超過(guò)45萬(wàn)不繳增值稅。按照季度納稅,如果1月開(kāi)了30萬(wàn),2-3月開(kāi)了10萬(wàn),這種情況下季度沒(méi)有達(dá)到45,但是有一個(gè)月超過(guò)15萬(wàn),需要繳增值稅嗎?
答: 你好 按照季度申報(bào)的 看累計(jì)開(kāi)票 不超過(guò)45就可以!

