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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-05-09 10:39

1.使用增值稅稅控開票軟件(金稅盤版)的密碼登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺系統(tǒng),點擊成品油消費稅管理-購進數(shù)據(jù)選擇;

2.選擇數(shù)據(jù)類型,點擊查詢;

3.查詢到一張我們還沒有下載庫存數(shù)據(jù)的發(fā)票,勾選以后,單擊保存;

4.彈出選擇確認信息,點擊確定,彈出提交確認信息,再點擊確定,提示數(shù)據(jù)保存成功,至此,我們已經(jīng)成功的保存了購進數(shù)據(jù);

5.我們登錄增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版),使用密碼進入系統(tǒng);

6.點擊成品油管理菜單,點擊庫存下載,進入成品油庫存數(shù)下載頁面;

7.在本次下載庫存數(shù)欄填寫我們需要下載的數(shù)量(我們購進的數(shù)量可以一次下載也可以多次下載),點擊確定,彈出確認信息,核對無誤后點擊確定,彈出本次下載庫存數(shù)信息,點擊確定,成品油庫存查詢列示可開具的名稱、數(shù)量和狀態(tài),點擊確定.之后,我們就可以在成品油管理菜單下開具銷項票據(jù)了.

糖糖 追問

2020-05-09 12:02

這個不是金稅盤版的嗎?
稅控盤的和這個操作一致嗎?

venus老師 解答

2020-05-09 13:30

這個不是金稅盤版的嗎?
稅控盤的和這個操作一致嗎?都是這種方法的同學

糖糖 追問

2020-05-09 14:57

好的

venus老師 解答

2020-05-09 15:29

好的呢, 同學,祝你生活愉快

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1.使用增值稅稅控開票軟件(金稅盤版)的密碼登錄增值稅發(fā)票選擇確認平臺系統(tǒng),點擊成品油消費稅管理-購進數(shù)據(jù)選擇; 2.選擇數(shù)據(jù)類型,點擊查詢; 3.查詢到一張我們還沒有下載庫存數(shù)據(jù)的發(fā)票,勾選以后,單擊保存; 4.彈出選擇確認信息,點擊確定,彈出提交確認信息,再點擊確定,提示數(shù)據(jù)保存成功,至此,我們已經(jīng)成功的保存了購進數(shù)據(jù); 5.我們登錄增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版),使用密碼進入系統(tǒng); 6.點擊成品油管理菜單,點擊庫存下載,進入成品油庫存數(shù)下載頁面; 7.在本次下載庫存數(shù)欄填寫我們需要下載的數(shù)量(我們購進的數(shù)量可以一次下載也可以多次下載),點擊確定,彈出確認信息,核對無誤后點擊確定,彈出本次下載庫存數(shù)信息,點擊確定,成品油庫存查詢列示可開具的名稱、數(shù)量和狀態(tài),點擊確定.之后,我們就可以在成品油管理菜單下開具銷項票據(jù)了.
2020-05-09 10:39:31
你好,為什么會有這個情況。
2019-07-08 17:29:25
您好是小規(guī)模開1%發(fā)票么,填寫減免表2=3=4列
2022-01-17 23:44:13
稅控盤成品油庫存怎么錄入稅控盤
2023-06-27 11:14:22
同學你好 對的 需要一致的
2023-04-28 06:07:05
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

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