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燕子
于2020-05-09 12:45 發(fā)布 ??727次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-09 12:46
你好 你是說沒有這個科目嗎 你看下有應付股利沒
燕子 追問
2020-05-09 12:47
是的老師。從會計學堂里下載的丁字賬里沒有這個科目。有利潤分配。
meizi老師 解答
2020-05-09 12:48
你好 你現(xiàn)在是要做什么賬 你找下有應付股利科目沒
2020-05-09 12:50
我現(xiàn)在有一張憑證是銀行支付股東分紅的。不知道錄入哪個科目?沒有應付股利的老師。
你好 兩個科目都沒有嗎 正常應該是有應付利潤或者應付股利的
2020-05-09 12:52
沒有哦老師,我怕我自己添加它公式不對。它這個是根據(jù)丁字賬自動生成科目余額表和報表的。
2020-05-09 12:55
你好 那你們已經(jīng)發(fā)放了就計入利潤分配-未分配利潤去做
2020-05-09 12:57
那我是錄入利潤分配借方和銀行存款貸方嗎?
2020-05-09 12:58
嗯 是的 你沒應付利潤或者應付股利 就直接這樣來做
2020-05-09 12:59
那這樣會影響資產(chǎn)負債表和利潤表嗎老師?
2020-05-09 13:03
你好 你已經(jīng)支付了不影響你負債表 你做利潤分配 到時也會結轉的到未分配利潤去的
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老師,應付利潤丁字賬里沒有,那這張憑證要怎么錄呢?
答: 你好 你是說沒有這個科目嗎 你看下有應付股利沒
老師,丁字賬把所有憑證錄進去平了就是賬做對了嗎?
答: 你好 是的 要確保是所有憑證都錄入了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
丁字賬用不用和憑證裝訂在一起
答: 可以裝訂一起的
做憑證了啊,先做憑證,在做丁字賬,之后根據(jù)丁字賬做的科目匯總表
討論
這三個應交稅金的丁字賬戶怎么弄?是放在一起還是分下來?本年利潤最后結轉的時候是負數(shù)要怎么做憑證?
老師銀行利息收入咋做憑證?我們會計這樣做對嗎?這樣我咋劃丁字賬戶
記賬憑證上登記的紅字,做丁字賬的時候怎么填寫呢?用紅字?還是寫負數(shù)?還是登記在相反的方向
這兩筆月末如何結轉?結轉時還需要憑證不?做丁字賬是不是月末必須為0?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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燕子 追問
2020-05-09 12:47
meizi老師 解答
2020-05-09 12:48
燕子 追問
2020-05-09 12:50
meizi老師 解答
2020-05-09 12:50
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meizi老師 解答
2020-05-09 13:03