
老師,上個(gè)月的增值稅發(fā)票有一部分我沒有抵扣了沒有留底,但是賬我已經(jīng)做了,那稅我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你好 你怎么做賬的 做的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有錯(cuò)打發(fā)票形成留抵,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,知怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,
答: 老師還想問問您就是我們這筆多交的稅在銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額應(yīng)該體現(xiàn)在銷項(xiàng)稅的借方余額吧,現(xiàn)在年末我想把這筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平,銷項(xiàng)稅的借方余額就是多交的增值稅,等于我們有筆是打錯(cuò)稅率的,交稅時(shí)進(jìn)行了抵扣,銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額就不是多交的稅款,想問問您調(diào)整的方法
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要附在憑證后面嗎?還是附在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后面?
答: 你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要附在憑證后面


三生花蕊 追問
2020-05-09 17:13
meizi老師 解答
2020-05-09 17:19
三生花蕊 追問
2020-05-09 17:21
meizi老師 解答
2020-05-09 17:27
三生花蕊 追問
2020-05-09 17:28
三生花蕊 追問
2020-05-09 17:29
meizi老師 解答
2020-05-09 17:32
三生花蕊 追問
2020-05-09 17:34
meizi老師 解答
2020-05-09 17:37