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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-09 17:34

您好
請問當時收到90萬發(fā)票分錄怎么寫的

煙花懿冷 追問

2020-05-09 17:36

借:主營業(yè)務成本-廣告發(fā)布成本,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:銀行存款

煙花懿冷 追問

2020-05-09 17:38

還有,您看我19年的匯算清繳還沒申報,這個紅字發(fā)票開出了,是不是需要19年匯算清繳調(diào)增呢

bamboo老師 解答

2020-05-09 17:59

是的 匯算清繳納稅調(diào)增
借 以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸 應付賬款 貸方紅字
貸 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸方藍字

煙花懿冷 追問

2020-05-09 18:03

老師,我們小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整,就用利潤分配-未分配利潤吧?需要進項稅額轉(zhuǎn)出是吧

bamboo老師 解答

2020-05-09 18:11

是的 小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整,就用利潤分配-未分配利潤 需要進項稅額轉(zhuǎn)出

煙花懿冷 追問

2020-05-09 18:15

好的,甘老師,我們還有19年12月支付的10萬廣告費用,也退款了,開了紅字發(fā)票,當時10萬廣告費用是做了攤銷,19年12月-20年3月攤銷了4個月,20年4月30日開出的紅字發(fā)票,我怎樣做賬處理呢?

bamboo老師 解答

2020-05-09 18:28

把攤銷的跟未攤銷的都全部紅沖

煙花懿冷 追問

2020-05-09 18:34

您看我2020年1-3月的攤銷可以紅沖,借:銷售費用-廣告費(紅字 ),貸:預付賬款-廣告費(紅字)對吧?19年12月的攤銷是不是還要通過利潤分配-未分配利潤呀?19年12月的怎么做分錄呢

煙花懿冷 追問

2020-05-09 18:48

甘老師,還有個問題請教您,從19年12月開始,社保醫(yī)療和生育就合并了,但我一直做賬沒合并,這個怎樣做賬調(diào)整呢?

bamboo老師 解答

2020-05-09 19:06

19年12月的攤銷是還要通過利潤分配-未分配利潤
您攤銷時候分錄怎么寫的

煙花懿冷 追問

2020-05-09 19:09

之前完整分錄是,借預付賬款-廣告費,貸銀行存款,然后19年12月-20年3月都做了攤銷,借銷售費用-廣告費,貸預付賬款-廣告費。社保的問題,我查了社保繳費表,19年12月就醫(yī)療生育合并了,您看現(xiàn)在我怎樣做分錄調(diào)整呢,原來分明細做的醫(yī)療、生育

bamboo老師 解答

2020-05-09 19:53

借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字 19年的
貸 預付賬款 貸方紅字
借 銷售費用 借方紅字
貸 預付賬款 貸方紅字

bamboo老師 解答

2020-05-09 19:56

五險一起做管理費用-社保費就好了 不要分明細

煙花懿冷 追問

2020-05-09 19:57

好的,謝謝甘老師

煙花懿冷 追問

2020-05-09 19:57

但我們原來會計一直是社保分明細的,我也只好接著做了

bamboo老師 解答

2020-05-09 21:06

前面的如果繳納跟扣款沒有差異的話 那以后可以合并起來 沒有必要分明細

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2021-10-26 15:12:14
你現(xiàn)在申報了匯算清繳嗎? 如果沒申報 你填寫你的本期發(fā)生額負數(shù),試一下能保存不
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您好 請問3月份的分錄怎么寫的 可以寫下么
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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖 2.對的 因為收入和成本是對應的
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你好 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了,就是科目相同,金額負數(shù)。成本也是一樣的道理。
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