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送心意

職稱中級會計師

2015-10-09 09:30

如果實際花了900,歸還100,那我差額怎么調(diào)整?是記其他應收款-xx員工100嗎?

尼莫 追問

2015-10-09 09:40

額,會計分錄我知道,我就是有些疑惑在日記賬里怎么體現(xiàn),我已經(jīng)記了預支材料款-xx員工1000,再報銷時是直接記收到現(xiàn)金100還是怎么樣?

解答

2015-10-09 09:25

支付當日就以員工借款記入預支材料款  拿票報銷時候調(diào)整差額

解答

2015-10-09 09:32

借其他應收款 1000   貸庫存現(xiàn)金1000    報銷時候借 原材料900 庫存現(xiàn)金100  貸其他應收款1000

解答

2015-10-09 09:42

那你就記收到現(xiàn)金100

上傳圖片 ?
相關問題討論
支付當日就以員工借款記入預支材料款 拿票報銷時候調(diào)整差額
2015-10-09 09:25:31
您好!借原材料 貸應付票據(jù)。在貸方
2017-12-14 10:22:12
登記日記賬為: 購買原材料 1000
2015-10-09 09:11:04
這個借款周轉(zhuǎn),是否收你們的利息,決定如何賬務處理,收貨款沖減應收賬款,付原材料款,計入應付賬款或預付賬款處理
2018-05-29 19:36:51
你好,同學。 是的,退回多余款,增加銀行存款。
2020-02-16 18:44:11
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