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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-11 08:43

你們找人貼現(xiàn)不是付貼現(xiàn)費的嗎

婷婷 追問

2020-05-11 08:43

我們用短期的換長期的

樸老師 解答

2020-05-11 08:45

都是在應(yīng)收票據(jù)嗎?直接借方貸方轉(zhuǎn)換一下就可以了

婷婷 追問

2020-05-11 08:48

我們要是付貼現(xiàn)費的話是記財務(wù)費用借方,要是換取長期的有收益時直接沖減財務(wù)費用借方紅數(shù),現(xiàn)在是財務(wù)費用沖超了,我應(yīng)該怎么編制分錄還有增值稅的分錄

樸老師 解答

2020-05-11 08:50

借應(yīng)收票據(jù)長期 貸應(yīng)收票據(jù)短期  利息收入

婷婷 追問

2020-05-11 08:59

這個財務(wù)費用差額,我應(yīng)該怎么做分錄,還有增值稅的問題

婷婷 追問

2020-05-11 09:00

老師,不好意思,下面這個應(yīng)收票據(jù)少打了個0

樸老師 解答

2020-05-11 09:05

你這個這樣做就可以了,在報表上就是負(fù)數(shù)的

婷婷 追問

2020-05-11 09:06

但是我們不是按次算的,如果按年的話,這個差額我應(yīng)該怎么做賬

樸老師 解答

2020-05-11 09:08

按年也是最后看看賬面剩余數(shù)

婷婷 追問

2020-05-11 09:10

這個差額最后算出來的是收益,如果上月這部分我未確認(rèn)收入,那么這月對于上月的差額部分的收益我應(yīng)該怎么辦

婷婷 追問

2020-05-11 09:10

主要是還牽涉補繳增值稅的問題

樸老師 解答

2020-05-11 09:14

增值稅?你這個有買賣嗎

婷婷 追問

2020-05-11 09:16

以前貼的少,現(xiàn)在這類業(yè)務(wù)多了,而且大多數(shù)是大面額的,我們也會先貼,然后再買,買的是長期的,這中間就有了差異了,就得確認(rèn)收入繳納增值稅了

樸老師 解答

2020-05-11 09:20

差額的利潤部分計入增值稅就可以了,直接貸銷項

婷婷 追問

2020-05-11 09:22

那我是不是,還得把財務(wù)費用里從紅的,現(xiàn)在再做個財務(wù)費用這個金額的正數(shù)借方,貸方營業(yè)外收入還有增值稅部分

樸老師 解答

2020-05-11 09:24

你做其他業(yè)務(wù)收入也行,營業(yè)外收入除了個稅返還手續(xù)費交增值稅其他的都不交

婷婷 追問

2020-05-11 09:29

老師,麻煩再給看下

樸老師 解答

2020-05-11 09:33

嗯,這樣做就可以的哦

婷婷 追問

2020-05-11 09:33

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-05-11 09:37

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你們找人貼現(xiàn)不是付貼現(xiàn)費的嗎
2020-05-11 08:43:13
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 贈送的不確認(rèn)收入不要做賬
2019-11-02 18:25:05
20萬確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債,同學(xué) 借,X費用 貸,預(yù)計負(fù)債
2020-02-09 15:09:00
同學(xué),你好,按正常的做收入分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅
2020-06-16 11:24:51
您好 做一份去年確認(rèn)收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
2019-06-14 10:35:12
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