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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 10:04

你好,你是銷(xiāo)售方的嗎?

偶爾,小澎湃 追問(wèn)

2020-05-11 10:04

對(duì)的老師,小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-05-11 10:09

你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,在納稅調(diào)整明細(xì)表收入調(diào)減就可以。

偶爾,小澎湃 追問(wèn)

2020-05-11 10:19

開(kāi)具了負(fù)數(shù)后  還需要開(kāi)具藍(lán)字的

郭老師 解答

2020-05-11 10:24

金額是一樣的嗎?

偶爾,小澎湃 追問(wèn)

2020-05-11 10:53

嗯嗯,一樣的,老師

郭老師 解答

2020-05-11 10:55

那就不需要調(diào)整,以前年度損益調(diào)整,做分錄就可以。

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這個(gè)有點(diǎn)影響,專(zhuān)票是不含稅價(jià)格計(jì)入成本費(fèi)用,普票是按照含稅價(jià)!
2019-11-13 05:33:25
不可以。增值稅普通發(fā)票僅可用于繳納增值稅,不可用于繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅應(yīng)使用企業(yè)所得稅專(zhuān)用發(fā)票繳納。 拓展知識(shí):企業(yè)所得稅專(zhuān)用發(fā)票是按照國(guó)家規(guī)定發(fā)行的用于繳納企業(yè)所得稅的發(fā)票,它的發(fā)票號(hào)碼與增值稅發(fā)票不同。應(yīng)用案例:企業(yè)在收到企業(yè)所得稅專(zhuān)用發(fā)票后,應(yīng)該及時(shí)繳納企業(yè)所得稅,以免出現(xiàn)罰款等情況。
2023-03-05 11:31:29
你好,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算,需要知道利潤(rùn)金額,才知道需要繳納多少企業(yè)所得稅的
2020-08-04 14:47:22
你好,你是銷(xiāo)售方的嗎?
2020-05-11 10:04:01
您好,按照實(shí)際的應(yīng)納稅所得額乘以對(duì)應(yīng)的所得稅稅率就是你實(shí)際繳納的所得稅
2020-06-28 14:16:48
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