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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-11 10:51

你好,同學。
要的啊,計固定資產(chǎn),欠款計應付款項

冷傲的書本 追問

2020-05-11 10:53

好的,這個我知道了,還有一種,我們沒有付完款(比5%質(zhì)保金多),但是發(fā)票開完了,也是這樣的做法嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 10:59

沒有付的作為應付賬款。
是的,

冷傲的書本 追問

2020-05-11 11:03

我們到單位所有都是新建的,那么我們的固定資產(chǎn)(就是比如設備,廠房,辦公樓)要同一會計期間轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?主要現(xiàn)在我們的工程還有一些發(fā)票沒開回來,工程款沒有付完!

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 11:08

是的,你是完工驗收按整個的進行轉(zhuǎn)進處理就是了的。

冷傲的書本 追問

2020-05-11 11:09

意思是現(xiàn)在可以先不轉(zhuǎn)?等所有款付完,所有發(fā)票開完在轉(zhuǎn)?

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 11:13

驗收時要轉(zhuǎn),什么叫驗收,就是可用時要轉(zhuǎn)的

冷傲的書本 追問

2020-05-11 11:20

問題是我們現(xiàn)在都可用了,也可以投入生產(chǎn)了,可以投入辦公了,就是后續(xù)的尾款呀,發(fā)票的沒有回來

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 11:37

你不管啊,你直接按你應該確認的金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),發(fā)票是附件 ,后面收到

冷傲的書本 追問

2020-05-11 11:39

那入固定資產(chǎn)的原值是不包含稅的?
那發(fā)票沒有回來我不能確認這個金額呀

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 11:44

是的,你暫估,后面有差額再調(diào)整

冷傲的書本 追問

2020-05-11 11:51

那這樣的話,我暫時不入固定資產(chǎn)卡片嗎?只做固定資產(chǎn)分錄?

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 11:54

要入卡片的,你要計提 折舊的。
后面再調(diào)整處理。
如果你覺得后面調(diào)整可能卡片 不好變更,可以不用入卡片

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你好,同學。 要的啊,計固定資產(chǎn),欠款計應付款項
2020-05-11 10:51:47
可以這樣處理,這是最簡單的方式
2022-04-28 10:01:54
學員您好,可以先按竣工核算的金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),次月開始計提折舊,發(fā)票來后可紅沖再確認正確的固定資產(chǎn)金額,但提的折舊就不用調(diào)整了 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 其他應付款-質(zhì)量保證金
2022-04-02 21:16:06
同學你好,財務會計把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)預算會計收支
2022-05-10 17:48:21
你好,質(zhì)保金,借:在建工程貸:其他應付款 購買的設備在安裝中記入在建工程。安裝完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2021-01-19 16:58:25
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