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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-11 11:20

你是軟件做賬的嗎?

答疑佘老師 追問

2020-05-11 11:37

對的。我結(jié)賬發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用余額在貸方,我沖減了一筆費(fèi)用 導(dǎo)致他在貸方了

郭老師 解答

2020-05-11 11:39

你是不是有紅蟲管理費(fèi)用的?如果有的話,你把它放到借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

答疑佘老師 追問

2020-05-11 11:42

我就是放在借方 用的紅字沖減的

郭老師 解答

2020-05-11 11:48

那他不可能有余額的截圖看一下。

答疑佘老師 追問

2020-05-11 15:59

老師你看一下

郭老師 解答

2020-05-11 16:00

你沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益

答疑佘老師 追問

2020-05-11 16:15

我還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢

郭老師 解答

2020-05-11 16:21

那就不需要管,結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再看余額。

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相關(guān)問題討論
你是軟件做賬的嗎?
2020-05-11 11:20:54
你好!是的??梢圆挥贸杀?。
2019-02-27 14:41:14
你好,直接按照對應(yīng)的計入制造費(fèi)用,固定資產(chǎn)每月折舊的金額計入制造費(fèi)用
2020-08-18 16:40:08
您好 請問上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本時候分錄怎么寫的
2019-10-29 09:25:12
這個是費(fèi)用不能再結(jié)轉(zhuǎn)到成本下面去了,只能結(jié)轉(zhuǎn)損益做借本年利潤貸管理費(fèi)用
2019-08-16 10:41:16
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