
老師,我們之前收到收入時(shí)報(bào)稅是報(bào)了未開具發(fā)票的銷售額,現(xiàn)在對(duì)方需要開發(fā)票,我們是可以補(bǔ)開而不再次報(bào)稅的嗎?怎么操作?
答: 你好,可以補(bǔ)開,申報(bào)時(shí)減去這筆
什么是開具發(fā)票的銷售額
答: 增值稅銷售額,是指納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),從購(gòu)買方或承受應(yīng)稅勞務(wù)方收取的全部?jī)r(jià)款和一切價(jià)外費(fèi)用。因向購(gòu)買方收取的銷項(xiàng)稅額屬于價(jià)外稅,所以增值稅銷售額中不包括向購(gòu)買方收取的銷項(xiàng)稅額。如果銷售貨物是消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品或進(jìn)口產(chǎn)品,則全部?jī)r(jià)款中包括消費(fèi)稅或關(guān)稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)中銷售額在開具發(fā)票時(shí)索要承擔(dān)的稅是什么?
答: 需要承擔(dān)的是增值稅金


雨懿 追問(wèn)
2020-05-11 13:57
小云老師 解答
2020-05-11 13:58