
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,借:本年利潤貸:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 這個分錄正常嗎
答: 你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
老師:月末要把成本,費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,需要用明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?例如:借:本年利潤借調(diào) 貸:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 管理費(fèi)用--差旅費(fèi)等
答: 你好,是的,要列明細(xì)的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在想把管理費(fèi)用調(diào)整到成本成本,怎么做分錄了?
答: 你好!你借成本 貸管理費(fèi)用。然后再次結(jié)轉(zhuǎn)
每個月的財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)成本年利潤后、本年利潤的科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成什么?
管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,現(xiàn)在想把管理費(fèi)用調(diào)整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?
本月要沖銷上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費(fèi)用紅字,那到本月底了,這管理費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)??


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2020-05-11 14:25
郭老師 解答
2020-05-11 14:27
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2020-05-11 14:29
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2020-05-11 14:31
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2020-05-11 14:31
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2020-05-11 14:35
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2020-05-11 14:40
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2020-05-11 14:40
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2020-05-11 14:53
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2020-05-11 15:07
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2020-05-11 15:10
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2020-05-11 15:19
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2020-05-11 15:20
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2020-05-11 15:21