亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-11 17:46

你好
借;預付賬款,貸;銀行存款
借;原材料,貸;應付賬款——暫估

青青 追問

2020-05-12 11:34

要分兩筆分錄做啊,那我到時候不是要沖兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 11:37

你好,是的(要分兩筆分錄做)
取得發(fā)票紅沖暫估
借;應付賬款——暫估,貸;原材料
然后根據(jù)發(fā)票做這個分錄
借;原材料,貸;預付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
首先,您應該寫一條購買原材料的應付賬款分錄,當付款時,您可以寫一條付款分錄,用現(xiàn)金或銀行存款和應付賬款進行互抵。
2023-03-13 17:15:57
你好 借;預付賬款,貸;銀行存款 借;原材料,貸;應付賬款——暫估
2020-05-11 17:46:41
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
借原材料貸應付賬款-暫估 借應付賬款貸銀行 收到發(fā)票 借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估負數(shù) 然后再做借原材料貸應付賬款
2020-05-27 11:52:31
做暫估入賬 借:原材料 貸:應付賬款--暫估應付賬款
2017-09-12 14:15:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...