老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

企業(yè)被稅務(wù)局檢查所得稅,被納稅調(diào)增了80000,原賬面虧損是20000,讓交企業(yè)所得稅6000.怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 6000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 6000
請(qǐng)問老師,2019年第四季度虧損,導(dǎo)致企業(yè)所得稅多交了,現(xiàn)在去稅務(wù)局退稅,要寫情況說明,請(qǐng)問一下有這種范文模板嗎?
答: 你好,是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎?寫明你們虧損的原因就可以。因?yàn)閭€(gè)企業(yè)實(shí)際情況不一樣,沒有通用的版本。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司賬面有盈利,而且賬面盈利不小。但是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅享受了減計(jì)收入政策,所以電子稅務(wù)局里面的是虧損的。這樣享受了國(guó)家政策的減計(jì)收入需要賬面如何反應(yīng)嗎?
答: 你好,這樣不需要在賬面反應(yīng)的。 這個(gè)是正常的稅會(huì)差異。 或者嚴(yán)謹(jǐn)講,可以將預(yù)計(jì)以后可以轉(zhuǎn)回的稅務(wù)虧損,確認(rèn)一些遞延所得稅資產(chǎn)。


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2020-05-11 18:05
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2020-05-11 18:06
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-11 18:08
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2020-05-11 18:09
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-11 18:10