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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-11 18:37

你好,同學(xué)。
借 固定資產(chǎn)  160萬
貸 固定資產(chǎn)清理    25萬
銀行存款  135

李艷艷10789323 追問

2020-05-11 18:39

老師,法人的機械實際未入公司賬面的,這個差額25萬可以計入其他應(yīng)付款法人來沖平嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-11 18:42

你這是法人的舊設(shè)備,不好意思,看錯
計其他應(yīng)付款處理

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 160萬 貸 固定資產(chǎn)清理 25萬 銀行存款 135
2020-05-11 18:37:04
你好,把房租連同稅費一并記入管理費用即可。借管理費用 貸銀行存款。
2020-07-06 10:17:26
你好,做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2019-12-06 15:28:54
就是進項稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-19 14:54:15
您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 還錢的時候可以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
2022-01-14 15:31:14
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