
老師,您好!請問一下,用法人的舊機械價值25萬去以舊換新了一臺價值160萬新機械,抵扣了25萬,我司公戶支付機械公司了135萬,對方開票了160萬,差額的25萬怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 160萬 貸 固定資產(chǎn)清理 25萬 銀行存款 135
請問企業(yè)法人交的房租稅,企業(yè)收到稅票可以抵扣,請問怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,把房租連同稅費一并記入管理費用即可。借管理費用 貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
加計抵扣是什么?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 就是進項稅額可以多抵減10%。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入


李艷艷10789323 追問
2020-05-11 18:39
陳詩晗老師 解答
2020-05-11 18:42