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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-28 20:13

老師,那乙公司收取了3.4元,抵扣了2.21元,國家只從乙公司的賬戶上扣走1.19元,抵扣的2.21元是不是也可以理解為從丙公司身上得到了2.21元的補償,而1.19元也是從丙公司身上收到的,這樣乙公司沒有繳納一份的錢增值稅,所以3.4元都是有最終消費者丙公司承擔了?

戴消滅星星kfby 追問

2016-05-29 21:11

老師,問一下,比如說
我20元購進的貨物,發(fā)票上購貨成本是20元,進項稅額是3.4,收到的是普通發(fā)票。
一、如果進項稅額不算進成本里。(現(xiàn)實生活中這個肯定要算到成本里我舉這樣的例子是想了解能抵扣和不能抵扣的區(qū)別)
  銷售貨物30元,收入30元,銷項稅額5.1(開具的專用發(fā)票)
   那是不是我就是這次購進貨物最終的消費者要承擔3.4元的稅款,同時我又是貨物的銷售者我自己的3.4元不能抵扣這樣就得收消費者5.1元的增值稅全部上繳個國家?
二、進項稅額算到成本里那我的成本勢必要比能抵扣的成本高,相對應(yīng)的能抵扣進項稅額的銷售貨物時的價格肯定比不能抵扣進項稅額銷售的價格低

戴消滅星星kfby 追問

2016-05-29 22:01

我20元購進的貨物,發(fā)票上購貨成本是20元,進項稅額是3.4,收到的是普通發(fā)票。
一、如果進項稅額不算進成本里。(現(xiàn)實生活中這個肯定要算到成本里我舉這樣的例子是想了解能抵扣和不能抵扣的區(qū)別)
銷售貨物30元,收入30元,銷項稅額5.1(開具的專用發(fā)票)
還是上面的例子我少問了一句話:
我取得的普通發(fā)票,購貨成本20元,稅額3.4元只能代表我是最終的消費者承擔以前流轉(zhuǎn)過程中的增值稅。我再把這件貨物以30元的價格出售(進項稅額沒算進成本里例子里是這樣但實際生活中是算進成本里的。),銷項稅額5.1元,開出一張專用發(fā)票對于我來說還是得收客戶5.1元的稅款吧,按5.1元全額交給國家,因為3.4元我不能抵扣。
客戶什么時候再把貨物賣出,什么時候抵扣5.1元?

鄒老師 解答

2016-05-28 14:09

銷項稅額3.4,進項稅額2.21,應(yīng)納稅額1.19
丙因為沒有抵扣,實際就承擔了這3.4元的稅款

鄒老師 解答

2016-05-28 20:42

最終的消費者是增值稅的最終承擔者

鄒老師 解答

2016-05-29 22:10

如果客戶賣出去開具專用發(fā)票,下一手購買方就可以抵扣5.1的增值稅

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銷項稅額3.4,進項稅額2.21,應(yīng)納稅額1.19 丙因為沒有抵扣,實際就承擔了這3.4元的稅款
2016-05-28 14:09:12
你好,你開出去的是普通發(fā)票,是一般計稅的,你有進項專票可以抵扣的。
2023-01-03 13:58:44
您好,您開具的增值稅普通發(fā)票可以用專票的進項稅額抵扣的
2019-08-06 21:13:17
你好!也是一樣的了。只是你普通發(fā)票的進項稅額不能抵扣。普通發(fā)票的銷項稅額跟專用發(fā)票一樣
2017-09-13 11:39:53
你好,包含開出去的普票
2019-11-05 10:30:06
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