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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 09:03

你好 是的   你計(jì)提附加稅是根據(jù)你應(yīng)交增值稅金額。 應(yīng)交增值稅 會(huì)抵減稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)后的金額來(lái)計(jì)算的

俠客 追問(wèn)

2020-05-12 09:04

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-12 09:06

不客氣 幫到你就好

俠客 追問(wèn)

2020-05-12 09:38

老師好,我這還有個(gè)問(wèn)題,2018年金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),之前的會(huì)計(jì)在填申報(bào)表時(shí)不知道怎么回事金額填不進(jìn)去,就在沒(méi)填,現(xiàn)在我查出申報(bào)表中少這一筆服務(wù)費(fèi),想抵減,可這種情況我怎么處理呢,能不能直接修改報(bào)表里其初余額

meizi老師 解答

2020-05-12 09:42

你好 你要看你們稅局是否允許跨年抵減。  一般是當(dāng)期要申報(bào)  抵減不完的才可以留抵以后年份抵減的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
好的,謝謝老師
2020-05-12 09:04:30
你好,沒(méi)有看到你的題目?jī)?nèi)容, 建筑服務(wù)行業(yè) 1、不含稅銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售收入/(1%2B9%) 2、含稅銷(xiāo)售收入=不含稅銷(xiāo)售額*(1%2B9%) 3、增值稅=不含稅價(jià)格*9%
2020-07-21 13:20:05
你好,如果是季度申報(bào),增值稅是免稅的,附加稅也是免征的
2016-09-05 13:07:15
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2024-08-07 15:31:20
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)這張表我就不需要填寫(xiě)了對(duì)吧?
2023-07-12 11:30:24
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