
老師您好,對方掛靠我們公司,然后我們最后給對方付監(jiān)理費,算的時候賬上給對方多算了150元,但是實際支付的時候這150元是不付給對方的。然后這樣賬才平,就是現(xiàn)在這150元怎么處理呢。
答: 應(yīng)付賬款余額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
請問有人在我們公司掛靠做監(jiān)理,現(xiàn)在要把監(jiān)理費轉(zhuǎn)給個人,請問怎樣操作,才能上較少的稅
答: 你好 給他做工資的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付的監(jiān)理費應(yīng)在哪個科目合適,謝謝
答: 你好,是單位建造固定資產(chǎn)支付的監(jiān)理費嗎?


念念 追問
2020-05-12 11:34
軼塵老師 解答
2020-05-12 11:36
念念 追問
2020-05-12 11:38
軼塵老師 解答
2020-05-12 11:38
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2020-05-12 11:41
軼塵老師 解答
2020-05-12 11:42