
老師,上個月退了增量留底稅額100萬,這個月申報增值稅怎么申報?
答: 你好,同學。 退的部分直接是減少了你的留抵稅額,你這申報是按正常的申報處理,你這留抵稅額在上次申請時已經(jīng)減少了的
老師,上個月退了增量留底稅額100萬,這個月申報增值稅怎么申報?
答: 你好,同學。 你在申請退的時候,就已經(jīng)減少了你的留抵,你現(xiàn)在直接正常申報就是了的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自營出口企業(yè)出口退稅,假設當月增值稅申報表有留抵增值稅100萬,可退稅100萬,并已經(jīng)退稅100萬。那么下個月增值稅申報表中上期增值稅留抵稅額是繼續(xù)填寫100萬還是填0啊。
答: 已經(jīng)退稅的話,這個數(shù)填0

