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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-12 15:43

需要退回重開 把發(fā)票原路退回 然后對方開具正確的  你們紅字沖減原入賬憑證

小小 追問

2020-05-12 15:53

我們已經(jīng)3月和4月入賬了,確定要退回那兩張發(fā)票嗎?退回了我的3月、4月記賬憑證后邊什么附件也沒有了,不能不退嗎?

軼塵老師 解答

2020-05-12 15:54

可以復印一下作為附加  反正這個憑證要沖掉的 沒關系

小小 追問

2020-05-12 15:58

一問:我原來的都已經(jīng)入費用,這樣不會影響賬目吧?二問:我能讓對方開個紅字發(fā)票,再開個正確的,兩個都寄給我嗎?正常流程是不是這樣走,他會同意這樣走嗎?

軼塵老師 解答

2020-05-12 15:59

你要沖紅再以正確的入賬,所以不影響損益
紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)可以寄給你

小小 追問

2020-05-12 16:02

就是我總共會收到三種票,一次是錯誤的,已經(jīng)入賬,不用退回,二是紅字發(fā)票用來沖那筆分錄,三是正確的發(fā)票,再入一遍賬。我說的對吧?

軼塵老師 解答

2020-05-12 16:03

是的 你的理解是正確的~

小小 追問

2020-05-12 16:04

謝謝老師!

軼塵老師 解答

2020-05-12 16:04

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需要退回重開 把發(fā)票原路退回 然后對方開具正確的 你們紅字沖減原入賬憑證
2020-05-12 15:43:53
你好 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 退回:借銀行存款貸應付職工薪酬 借管理費用-福利費負數(shù) 貸應付職工薪酬負數(shù) 不是退了975 怎么開票是開的393.73
2019-08-28 15:27:27
你好 是的 退票重開
2020-05-20 09:04:12
專票普票? 那你開負數(shù)發(fā)票? 然后根據(jù)負數(shù)發(fā)票沖減之前的藍字分錄
2017-12-06 11:56:17
是 銷售方 的信息不全 也可以做到外賬嗎?
2020-05-14 21:27:59
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