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佩04
于2020-05-12 16:25 發(fā)布 ??674次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-05-12 16:26
直接沖銷后更正處理。
佩04 追問
2020-05-12 16:27
假如4月份的帳,5月份該怎么沖銷
江老師 解答
2020-05-12 16:28
你4月份如何做的賬,就是全額沖銷處理。再按正確的金額做賬務處理。
2020-05-12 16:32
把那一筆分錄全部沖,還是只沖這一筆數(shù)
2020-05-12 16:33
全部沖銷處理,這樣賬目清晰些
2020-05-12 16:34
全部沖紅,再做一張一樣正確的分錄,這樣操作,會影響什么嗎
2020-05-12 16:36
是的,就是這樣的規(guī)范處理。我們只講規(guī)范的如何處理,不講實務中不規(guī)范的賬務處理
2020-05-12 16:37
好,謝謝
2020-05-12 16:42
祝學習進步,工作順利
2020-05-12 16:43
謝謝
OK,此問題回復完畢,下次再見。
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發(fā)現(xiàn)上個月帳多計提了應收,那這個月要怎么改正,還是要重新更改上個月的帳
答: 直接沖銷后更正處理。
物業(yè)行業(yè)的必須收到款項了才能做收入嗎,不能提前計提應收賬款嗎?提前計提的時候怎樣計提稅金呢?
答: 按照權責發(fā)生制確認收入,不是收到款后做收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收票據(jù)用計提費用嗎、
答: 收到對方的計提財務費用怎么做分錄
老師,你好 我現(xiàn)在不明白計提工資的時候包括個人交社保假如計提工資200 實際發(fā)放的時候只發(fā)了180 其他應收款個人社保20 那計提的還用沖銷嗎 如果不沖銷的話那實際不是只發(fā)了180嗎
討論
請問下,平常社保只做付工資跟繳納社保,然后現(xiàn)在其他應收款—社保在借方,應該怎么結轉?這個數(shù)是第一個月時候繳納社保,沒有付工資只計提工資。要結平這筆社保借方的數(shù)嗎?因為除了第一個月平常每期的本期發(fā)生借貸都是一樣的數(shù)
這一題其他應收款在借方而同樣是計提工資,其他應收款又在貸方,我一時沒明白
老師下午好!我們公司去年有筆賬計提工資得時候,把個人社保的部分也計提了,現(xiàn)在導致借方的其他應收款多了3169.03,請問老師,今年我應該怎么調賬呢?
我上月計提工資的時候忘了把其他應收款加進去怎么辦
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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佩04 追問
2020-05-12 16:27
江老師 解答
2020-05-12 16:28
佩04 追問
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江老師 解答
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佩04 追問
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江老師 解答
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佩04 追問
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江老師 解答
2020-05-12 16:42
佩04 追問
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江老師 解答
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