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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-12 21:57

你好
1
借,固定資產清理1480000
借,累計折舊 5000 00
借,固定資產減值準備20000
貸,固定資產 2000000
2
借,固定資產清理4000
貸,銀行存款  4000
3
借,銀行存款1740000
貸,固定資產清理1500000
貸,慶交稅費——應增銷240000
4
借,固定資產清理 16000
貸,資產處置損益  16000

聰明的短靴 追問

2020-05-12 22:01

某企業(yè)報廢一項專利權,原值250000元,已提攤銷180000元

借:(            )
         (           )
    貸:(            )

立紅老師 解答

2020-05-12 22:03

你好
借,營業(yè)外支出70000
借,累計攤銷 180000
貸,無形資產 250000

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你好 借;固定資產清理148萬 , 累計折舊500000 ,固定資產減值準備 20000, 貸;固定資產2000000 借;固定資產清理 0.4萬 ,貸;銀行存款 0.4萬 借;銀行存款 174萬 ,貸;固定資產清理1500000 , 應交稅費——應交增值稅 240000 借;固定資產清理1.6萬,貸;資產處置損益 1.6萬
2020-05-12 21:52:16
借固定資產清理1480000累計折舊500000,減值準備20000貸固定資產原值2000000.借銀行存款1500000,資產處置損失,貸應交稅費240000,固定資產清理。借固定資產清理,貸銀行4000
2020-05-13 10:58:07
你好,是需要做這個業(yè)務的分錄??
2021-06-22 11:01:58
你好 1 借,固定資產清理1480000 借,累計折舊 5000 00 借,固定資產減值準備20000 貸,固定資產 2000000 2 借,固定資產清理4000 貸,銀行存款 4000 3 借,銀行存款1740000 貸,固定資產清理1500000 貸,慶交稅費——應增銷240000 4 借,固定資產清理 16000 貸,資產處置損益 16000
2020-05-12 21:57:53
同學你好 借:銀行存款33.9 貸:固定資產清理30 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3.9 借:固定資產清理5 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.45 貸:銀行存款5.45 借:固定資產清理3 貸:資產處置損益3
2022-07-03 13:59:08
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