請問暫估分錄后,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 次月發(fā)票來沖紅暫估,做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會再次結(jié)轉(zhuǎn)進成本?(意思是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,來發(fā)票后再次結(jié)轉(zhuǎn)進成本)
小丑
于2020-05-12 22:14 發(fā)布 ??1125次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-05-12 22:17
您好,成本是不需要再次做了,只是假如暫估的和實際來的發(fā)票的金額不一致的情況下需要調(diào)整成本
相關問題討論

1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的
2.可以按照差額調(diào)整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44

您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實際是發(fā)生了
登記實際發(fā)生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05

你好借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費(銷項稅額。收到款借銀行存款 貸應收賬款
2021-07-01 13:51:26

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-15 16:38:39

你好
購進 借;預付賬款 貸;銀行存款
借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估
銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2018-11-26 19:20:18
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小丑 追問
2020-05-12 22:27
文老師 解答
2020-05-12 22:36