
做了無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo),結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表不平了,資產(chǎn)合計(jì)金額>負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)金額,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平?如圖所示。
答: 你好? ?你的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額是多少? ? 你這里差額2087.22? ? 損益有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? ? 資產(chǎn)負(fù)債表上 無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額 是不是原值-累計(jì)攤銷(xiāo)額
老師打擾一下,做所得稅匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)把管理費(fèi)用,當(dāng)成了無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在補(bǔ)做一個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)的分錄,轉(zhuǎn)出之后,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的無(wú)形資產(chǎn)是個(gè)負(fù)值,怎么處理?!
答: 你好,是不是計(jì)提的攤銷(xiāo)你沒(méi)有轉(zhuǎn)出?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)是借管理費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán) 這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里面無(wú)形資產(chǎn)就不是原值,沒(méi)有關(guān)系嗎這樣做分錄,每月攤銷(xiāo)那無(wú)形資產(chǎn)不是少掉了
答: 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷(xiāo)


獨(dú)自 追問(wèn)
2020-05-12 22:55
小云老師 解答
2020-05-12 22:58
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2020-05-12 23:11
小云老師 解答
2020-05-13 00:09