老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒(méi)有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開(kāi)專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
您好,老師麻煩問(wèn)一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問(wèn)
對(duì)方不會(huì)給你開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問(wèn)
同學(xué),你好 然后專管員說(shuō)只要開(kāi)了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒(méi)有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開(kāi)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開(kāi)具就行 答
請(qǐng)問(wèn)建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問(wèn)
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

老師您好,小微企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需要調(diào)增嗎?
答: 你好,有扣除比例的,發(fā)生額60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五取小
老師,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào),顯示小微企業(yè)可以免于申報(bào)一些項(xiàng)目,免于申報(bào)的項(xiàng)目有納稅調(diào)整表,我們公司有招待費(fèi)還需要填這個(gè)表格嗎
答: 您好 免于申報(bào)的項(xiàng)目有納稅調(diào)整表? 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 這個(gè)表格不會(huì)免填的啊 可以把您勾選的表格截圖我看看嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對(duì)的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi) 賬載金額和調(diào)增金額欄填不了數(shù)字?只有稅收金額欄可以填
現(xiàn)在在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),然后去年公司沒(méi)有收入。有2700的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。要繳稅嗎?繳稅金額是多少?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),像業(yè)務(wù)招待費(fèi)和折舊費(fèi)沒(méi)有的話是不是不用勾選?


蟈蟈 追問(wèn)
2020-05-13 08:55
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2020-05-13 08:56
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2020-05-13 08:58
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2020-05-13 08:59
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2020-05-13 09:01
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2020-05-13 09:14
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2020-05-13 09:16
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