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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-05-13 10:20

你好,退貨部分按照退貨金額沖發(fā)票金額,退貨后讓對方開紅字發(fā)票給你

趙云俠 追問

2020-05-13 10:22

估價入庫的,沒有開發(fā)票。

小黎老師 解答

2020-05-13 10:28

你好,那你直接沖暫估就可以了

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借:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
2023-03-13 19:57:31
您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,正常的流程應(yīng)當(dāng)是這樣的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-09-14 16:25:04
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
你好,不需要暫估稅費的 暫估分錄是 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
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