
你好老師,我們每月計提電費,一直未付款,現(xiàn)在發(fā)票開回來,也不付款,財務該怎么做賬
答: 原來計提 的紅沖了 按發(fā)票入賬 貸方是應付賬款
付往來單位的借款利息; 借:其他應付款 貸:銀行存款 月底計提利息:按實際付款金額計提的 借:財務費用 貸:應付利息 收到發(fā)票后,計提利息比收到發(fā)票的利息多 ,這個賬務怎樣做?
答: 你好,你可以把之前計提分錄沖銷 借;應付利息 貸;財務費用 然后根據(jù)發(fā)票做計提利息分錄 借:財務費用 貸:應付利息
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提成本,發(fā)票沒收到,是月結(jié),計提時是記入應付賬款,還是其他應付款呢?,如果是其他應付款可以嗎,之前的財務都這么計提的,我覺得得通過應付賬款
答: 做成本的話應該做應付賬款。


開心就好 追問
2020-05-13 10:32
玲老師 解答
2020-05-13 10:42