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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-13 14:50

你好,同學。
你賬上直接是按終止合同處理。
你按你總的收的款項-執(zhí)行合同 的差額退回去處理的。

陳紅超 追問

2020-05-13 14:57

不太懂,分錄要怎樣做呢,我原路退回去的分錄是不是:借:其他應付款  貸:銀行,那我不退的關(guān)稅是不是我要做入營業(yè)外收入,交企業(yè)所得稅呢、分錄又是怎樣做呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 14:59

你之前的分錄是 怎么做的,發(fā)出來

陳紅超 追問

2020-05-13 16:05

A、借:庫存商品                  
       應交增值稅-進項稅
       應交稅費-關(guān)稅
       貸:應付賬款
B、借:庫存商品
      貸:應交稅費——關(guān)稅
C、借:主營業(yè)務成本
      貸:庫存商品

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 16:10

現(xiàn)在要退回

借 應付賬款
貸 庫存商品
應交稅費

陳紅超 追問

2020-05-13 16:56

沖庫存的話那我還得沖成本

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 17:14

是的,你這個退回了,所有的都不存在了的

陳紅超 追問

2020-05-13 17:21

沖庫存的話要交多企業(yè)所得稅我們老板肯定不愿意的,因為這些稅單都不是我們使用,我們都是代理,我能不能做到其他應付款里面

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 19:27

那你這如果退回,就表示 你這業(yè)務不存在 了,你的成本和收入都同時減少的?不是這樣?

陳紅超 追問

2020-05-13 19:58

那我那些不退給客戶的,賬要怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 20:03

不退給客戶,那你這收入還是存在的。你就不要沖減不做處理的

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你好,同學。 你賬上直接是按終止合同處理。 你按你總的收的款項-執(zhí)行合同 的差額退回去處理的。
2020-05-13 14:50:53
借:管理費用--運費貸:應收賬款
2018-06-27 15:56:42
你好 之前分錄是怎么做的
2020-07-06 11:24:19
您好,最好是分兩筆做,不要和在一起做,便于以后對賬
2019-06-23 17:18:25
你好 借方應付賬款貸方銀行 借方銀行貸方應付賬款 借方應付賬款貸方銀行
2019-03-05 16:30:21
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