
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
答: 可以
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
老師:建筑業(yè)收入是:借:主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務收入 還是借:應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金
老師:因五月做了筆,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅金,未開具發(fā)票,出現的問題是計提的稅金比主營業(yè)務收入的1%的稅金少0.01元,我該如何入賬
?本月未開票收入,可以先做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉 借:主營業(yè)務收入_未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票,可以這樣做嗎


虞小余 追問
2020-05-13 15:43
虞小余 追問
2020-05-13 15:44
樸老師 解答
2020-05-13 15:53
虞小余 追問
2020-05-13 15:56
樸老師 解答
2020-05-13 16:07
虞小余 追問
2020-05-13 16:11
樸老師 解答
2020-05-13 16:16
虞小余 追問
2020-05-13 16:18
樸老師 解答
2020-05-13 16:26