
老師:因五月做了筆,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅金,未開具發(fā)票,出現(xiàn)的問題是計提的稅金比主營業(yè)務(wù)收入的1%的稅金少0.01元,我該如何入賬
答: 你好 那你就補計提就行了 。 你把之前分錄紅字了 在按你們實際發(fā)生的來補 或者走營業(yè)外收支調(diào)整即可
提問:老師你好,我公司與總包簽訂了“工程分包-清包工“的合同,已經(jīng)按簡易計稅預(yù)繳了稅額,本月已開具發(fā)票給總包,請問我是不是以開具發(fā)票的金額來做收入:借:應(yīng)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項稅這樣對么?
答: 是以開具發(fā)票的金額來做收入:借:應(yīng)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-簡易計稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以


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2020-07-03 10:48
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2020-07-03 10:53
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2020-07-03 11:51